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苏豪控股集团召开2023年度审计工作会议
2023年06月01日

近(jin)日,苏豪控股(gu)集团召开(kai)2023年(nian)度审(shen)计工作会(hui)(hui)议(yi)(yi),集团党委(wei)(wei)(wei)书记、董(dong)事(shi)长周勇(yong)出(chu)席会(hui)(hui)议(yi)(yi)并讲话,党委(wei)(wei)(wei)副书记、总裁魏爱春主持会(hui)(hui)议(yi)(yi),集团外部董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)会(hui)(hui)审(shen)计与风控委(wei)(wei)(wei)员会(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)员出(chu)席会(hui)(hui)议(yi)(yi)。

       周(zhou)勇表示,审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)作为集(ji)团(tuan)监(jian)督(du)体系重(zhong)要组成部分(fen),担负着为集(ji)团(tuan)高(gao)质量发展保驾(jia)护航的重(zhong)要使命(ming),并(bing)结合(he)(he)集(ji)团(tuan)经营实际案(an)例,对(dui)内(nei)部审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)工作提出指(zhi)导(dao)和要求。他指(zhi)出,内(nei)部审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)工作要全面加(jia)强党对(dui)审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)工作的领导(dao),将深化制度改(gai)革与加(jia)强审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)部门自身建设(she)相结合(he)(he),将揭露(lu)问题风险与推(tui)动审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)结果充(chong)分(fen)运用相结合(he)(he),将监(jian)督(du)指(zhi)导(dao)内(nei)部审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)与增强审(shen)(shen)计(ji)(ji)(ji)监(jian)督(du)合(he)(he)力(li)相结合(he)(he)。



       针对集团内部审计工作的重点任务,周勇重点围绕省里的新精神新要求,强调“六个持续”:一是持续加强党对审计工作的领导,充分发挥党委审计委员会对审计工作的指导;二是持续强化集团对二级子公司审计机构的指导和监督;三是持续推动审计工作走深走实,筑牢防范风险“防火墙”;四是持续开展重大项目审计,进一步突出审计重点;五是持续强化审计整改责任落实,打造整改监督“聚能环”;六是持(chi)续加强审计信息化建(jian)设,坚持(chi)科技强审。

       会议(yi)传(chuan)达(da)了2023年(nian)全国审(shen)(shen)计工(gong)作(zuo)会议(yi)及(ji)全省(sheng)审(shen)(shen)计工(gong)作(zuo)会议(yi)精(jing)神,集团审(shen)(shen)计部报告(gao)了2022年(nian)内部审(shen)(shen)计工(gong)作(zuo)及(ji)2023年(nian)内部审(shen)(shen)计计划(hua)。

       魏爱春总裁就贯彻(che)落(luo)实好本(ben)次(ci)会议(yi)精神,提出四点工作要求:一(yi)是(shi)认真传达贯彻(che)上(shang)级(ji)会议(yi)精神;二是(shi)严格落(luo)实内审(shen)工作的各(ge)项(xiang)任(ren)务;三(san)是(shi)完善权威高效的内部审(shen)计(ji)工作运行机制;四是(shi)持续(xu)加强(qiang)内部审(shen)计(ji)信息化建(jian)设。

       本次(ci)会(hui)议审计信息(xi)化系(xi)(xi)统(tong)(“苏豪智审”)正式(shi)上线(xian)发布,并邀请(qing)苏宁科技相关同(tong)志(zhi)就系(xi)(xi)统(tong)概况、重点模块功(gong)能及操(cao)作(zuo)要点向(xiang)参会(hui)人员(yuan)进行介绍和培训。

       集团总(zong)部(bu)相(xiang)关部(bu)门(men)负责(ze)人(ren),各二级子(zi)公司主(zhu)要(yao)负责(ze)人(ren)、审计部(bu)门(men)负责(ze)人(ren)及全体(ti)审计人(ren)员参(can)加会议(yi)。



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